3月5日,集团审计管理部召开专题会议,集中学习贯彻落实集团近期重要会议精神。审计管理部结合部门职责和全年审计工作,对如何贯彻落实会议精神做了专题部署,审计管理部全体人员参加会议。
会议要求,审计管理部坚决贯彻执行集团战略部署,结合审计工作“十四五”规划,以问题导向、精准施策为切入点,以审计双重管理为抓手,聚焦主责主业、风险防范、内控监督等方面,服务集团战略目标实现和高质量发展。一是抓紧抓实集团系统审计管理工作,召开2024年度集团审计工作会议,结合自身实际,创新理念、拓宽思路、明确重点、务求实效,按照新形势新要求全面提升审计工作质量。二是坚持问题导向、风险导向持续推进审计全覆盖,筑牢审计工作基础,全面修订审计管理制度。三是集团风险管理工作要坚持底线思维,优化风险预警指标,做好重点领域风险防范工作。四是强化责任担当,加强内控监督评价工作,强化审计整改落实,形成“以查促改”“以改促建”的动态机制,防范企业经营风险。五是党建与审计业务相融合,不断提高政治素质和专业化能力,打造政治过硬的审计“特种部队”,推进集团审计管理工作水平进一步提升。
(集团审计管理部 供稿)